Inleiding
‘Wat mag het kosten’ is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom schreven we de toelichtingen ook op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De wijzigingen op beleidsprestaties staan er ter informatie.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Raming baten en lasten
(bedragen x €1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 t/m VJN | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | |||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 2.404 | 3.049 | -347 | 2.702 | 3.219 | 3.192 | 3.163 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 19.250 | 22.079 | -265 | 21.815 | 15.296 | 14.721 | 14.464 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | 7.014 | 5.792 | 50 | 5.842 | 5.792 | 5.917 | 5.153 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 28.668 | 30.921 | -562 | 30.359 | 24.307 | 23.830 | 22.780 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | |||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.566 | 1.870 | -152 | 1.717 | 1.872 | 1.859 | 1.905 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.566 | 1.870 | -152 | 1.717 | 1.872 | 1.859 | 1.905 |
Totaal Lasten | 30.234 | 32.790 | -714 | 32.077 | 26.178 | 25.689 | 24.685 |
Baten | |||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | |||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -447 | -550 | 0 | -550 | -135 | -135 | -135 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | -532 | -550 | 0 | -550 | -135 | -135 | -135 |
Totaal Baten | -532 | -550 | 0 | -550 | -135 | -135 | -135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 29.702 | 0 | -714 | 31.527 | 26.043 | 25.554 | 24.550 |
Toelichting mutaties
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Weerbaarheid kleine gemeenten € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Vanuit het Rijk is tot en met 2029 een decentralisatie-uitkering (doel staat vast, einddatum niet) van € 0,2 miljoen beschikbaar. Gemeenten hebben te maken met dingen die hun situatie zwakker maken of verstoren: ‘ondermijnende invloeden’. Met de uitkering kunnen provincies kleinere gemeenten beter helpen bij de aanpak hiervan. Bijvoorbeeld door kennis te delen en samen te werken in de regio. Het onderzoek naar hoe kleine gemeenten omgaan met die invloeden (weerbaarheid), duurt langer. Dit komt door te weinig beschikbare uren. De activiteiten starten we daarom pas later dit jaar op. De verwachte uitgaven schuiven daarmee door naar volgende jaren. Fasering via het begrotingssaldo. |
Provinciale regietafels/asielopvang € 1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Door de Spreidingswet kregen we in de Decembercirculaire 2024 € 2,6 miljoen. De Voorjaarsnota 2025 nam dit bedrag op voor de uitvoering van de deze wet. De Begroting 2025 nam € 1,3 miljoen op voor subsidies voor overleggen (regionale regietafels) en voor het organiseren van onderwijs. Dit valt onder ambitie 1 “Samenwerken aan Zuid-Holland”. In de Najaarsnota 2025 gaat € 1 miljoen van hoofdstuk 8 (‘Versnelling van realisatie asielopvang’) naar ambitie 6, Wonen. Fasering via het begrotingssaldo. |
Aanvulling budget Randstedelijke Rekenkamer € 0,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Het budget voor de Randstedelijke Rekenkamer was per abuis nog niet geïndexeerd voor 2025. Dat wordt nu alsnog toegevoegd voor € 50.000. Vanaf 2026 wordt dit standaard geïndexeerd. |
Overig € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Verschillende budgetten komen bij de najaarsnota lager uit. Dit komt door uitgestelde activiteiten, of door geld dat schuift binnen beleidsprestaties of tussen ambities. Denk daarbij aan:
Fasering via het begrotingssaldo. |
Apparaatskosten € 0,3 miljoen (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Voor een toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
Kennis Zuid-Holland € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Voor Kennis Zuid-Holland blijft er geld over. Het maken van plannen hiervoor duurt namelijk langer. Dit komt bijvoorbeeld door te weinig beschikbare uren. Voor 2025 gaat er daarom eenmalig € 0,2 miljoen naar het Omgevingsbeleid. Fasering via het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.